Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN - KIỂM SOÁT NỘI BỘ HIỆU QUẢ

Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ là hai quá trình đóng vai trò cực kì quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó được thiết lập nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động đã được hoạch định đạt hiệu quả, gia tăng giá trị và cải thiện rủi ro thông qua các phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống theo nội quy doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác quản trị nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát - kiểm toán nội bộ nhằm giúp hạn chế những rủi ro, gian lận đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng quy trình kiểm toán - kiểm soát nội bộ, các doanh nghiệp thường gặp phải những vấn đề như:

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ
  Chưa xác định được mục đích của việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ
  Tổ chức, điều hành hoạt động kiểm soát nội bộ chưa thật sự khoa học

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ
  Tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính chưa cao

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ
  Các thành viên không tuân thủ theo quy trình kiểm soát và nội quy công ty

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ
  Trách nhiệm kiểm tra và giám sát không được phân tách rõ ràng

Vậy, làm thế nào để tự xây dựng cho mình một hệ thống kiểm soát - kiểm toán nội bộ vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả tối ưu nhất? Để thực hiện được điều đó, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu? Cách thức triển khai như thế nào? Xin giới thiệu đến các bạn Bộ tài liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ mà TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây, hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp các nhà lãnh đạo thiết lập được các chính sách, quy trình hoạt động hệ thống kiểm toán - kiểm soát nội bộ phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

    Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

      Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

        Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

          Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

          Kiểm soát nội bộ theo chiều ngan1x

          Danh mục: Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

          ... lần đọc:2836. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT Nội dung nghiên cứu- Chức năng trong quy trình - Mục tiêu của quy trình - Rủi ro của quy trình - Cơ chế kiểm soát của quy trình - Một số ... phẩm hay bán sản phẩm) Theo Blog Quản trị doanh nghiệpXem thêm :Kiểm soát nội bộ theo chiều ngang - Quy trình sản xuất và giải pháp Kiểm soát nội bộ theo chiều ngang - Quy trình sản xuất và giải ... Một số rủi ro thường gặp và các cơ chế kiểm soát tương ứng- Quy trình & chứng từ- Quy chế hoá tất cả những cơ chế kiểm soát đã được xác lập trong quy trình Các chức năng cơ bản - Yêu cầu...

          • 3
          • 703
          • 6

            Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

            QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐỐI VỚI MỘT SỐ KHOẢN MỤC

            Danh mục: Kế toán

            ... hình tổ chức phòng kiểm toán nội bộ tại tổng công ty xi măng.Trưởng phòng kiểm toán nội bộ Kiểm toán viên nội bộ Kiểm toán viên nội bộ Kiểm toán viên nội bộ Kiểm toán viên nội bộ quan đến việc ... tuân thủ các quy chế này cho ta biết hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ. Quy chế kiểm soát nội bộ bao gồm:- Những quy định chung: nêu lên vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ, các yếu ... quy chế kiểm soát nội bộ. Quy chế kiểm soát nội bộ và sự vận hành liên tục của những quy chế này trên hoạt động của đơn vị là cơ sở để nhận biết sự tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ. Mức...

            • 22
            • 1,093
            • 4

              Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                  Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                    Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                    Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp.doc

                    Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

                    ... THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘKIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ. 1.1.1. Khái niệmHệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ những ... Lớp K40 Kiểm toánKhóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệpTÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài đi vào nghiên cứu nội dung Kiểm soát nội bộ quy trình cho ... việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. Theo các chuẩn mực thực hành kiểm toán nội bộ do Viện kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ ban hành năm 1978, Kiểm toán nội bộ...

                    • 92
                    • 3,871
                    • 48

                      Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                      kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng thu tiền tại phở 24.doc

                      Danh mục: Kế toán

                      ... đơn vị là hoạt động kiểm soát nội bộ, nhất là đối với những đơn vị có quy mô hoạt động lớn thì kiểm soát nội bộ đã đem lại những hiệu quả đáng kể.Hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện cùng ... : KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI QUY TRÌNH BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP PHỞ 241. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT:  Định nghĩa: Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một đơn vị, nó chi phối ý thức kiểm ... kiểm soát của mọi thành viên trong đơn vị và là nền tảng đối với các bộ phận khác của kiểm soát nội bộ.  Môi trường kiểm soát ở doanh nghiệp phở 24: Chúng ta sẽ phân tích môi trường kiểm soát...

                      • 22
                      • 4,116
                      • 49

                        Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                        Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát của công ty kiểm toán pricewaterhousecoopers vietnam

                        Danh mục: Kế toán - Kiểm toán

                        ... luận của quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát Chương 2 : Quy trình hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát của công ty kiểm ... củavề quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát at1.1Hệ thống kiểm soát nội bộ 1.1.1 Khái niệm1.1.2 Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ 1.2 Quy trình ... Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm sóat) Tài liệu hóa quá trình tìm hiểu và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm sóatPHẦN HAI: Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm sóat của...

                        • 4
                        • 2,218
                        • 45

                          Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                            Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                            Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện

                            Danh mục: Kế toán

                            ... thể là: toàn bộ quy trình sản xuất của doanh nghiệp, từng giai đoạn, từng quy trình công nghệ, từng phân xưởng, tổ đội sản xuất, từng nhóm sản phẩm, từng mặt hàng, từng công trình xây dựng, ... sản xuất kinh doanh của đơn vị.Với quy trình sản xuất giản đơn thì sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình sản xuất là đối tượng tính giá thành.Với quy trình sản xuất phức tạp, kiểu liên tục ... được thực hiện theo quy t định 206 – 2003 / BTC của Bộ tài chính.Hình thức kế toán: công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký- chứng từ theo quy t định số 15/2006/QĐ- BTC của Bộ tài chính....

                            • 88
                            • 1,888
                            • 7

                              Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                              Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện

                              Danh mục: Kế toán

                              ... TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNGKIỂM SOÁT NỘI BỘ DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN2.1. Khái quát chung tình hình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của ... trên việc đánh giá rủi ro kiểm soát, KTV tiến hành các thử nghiệm kiểm soát và đánh giá các thủ tục kiểm soát của đơn vị. Nếu thủ tục kiểm soát có để lại dấu vết thì KTV kiểm tra trên chứng từ, ... hai: Nhận diện quá trình kiểm soát đặc thù, ở bước này KTV chỉ phải nhận diện và phân tích các quá trình kiểm soát dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất đến việc thỏa mãn mục tiêu kiểm soát mà sẽ mang...

                              • 64
                              • 1,290
                              • 8

                                Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                                Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện

                                Danh mục: Kế toán

                                ... thực trạng quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiệnKhái quát quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cùng với ... kiểm soát nội bộ của khách hàng và mô tả chi tiết chưa cụ thể Tại KPMG, việc thu thập thông tin và mô tả chi tiết về hệ thống kiểm soát nội bộ chưa cụ thể. Các thông tin về hệ thống kiểm soát ... đồ khi trình bày hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàngHai phương pháp chủ yếu được sử dụng tại KPMG hiện nay để mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ là bảng câu hỏi và bản tường thuật theo một...

                                • 53
                                • 1,375
                                • 18

                                  Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                                  Thủ Tục kiểm toán quy trình tiền lương - Kiếm sóat nội bộ.doc

                                  Danh mục: Kế toán

                                  ... xác định, kiểm toán viên tiến hành thiết kế các thử nghiệm kiểm soát. Quy trình, thủ tục KTNB Quy trình kiểm toán nội bộtrình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội bộ; trình tự, ... Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tiếp theo lên Hội đồng Quản trị. Nội dung gì ?- Công việc kiểm toán nội bộ đã ... kiểm soát và thiết kế các thủ nghiệm kiểm soát: Sau khi tìm hiểu về chu trình tiền lương cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên sẽ đánh giá những rủi ro có thể xảy ra trong quy trình...

                                  • 14
                                  • 7,766
                                  • 29

                                    Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                                    250 Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện

                                    Danh mục: Kế toán

                                    ... hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV đã có cái nhìn sơ bộ về tổng thể hệ thống kiểm soát, bước đầu đánh giá về những rủi ro kiểm soát, từ đó quy t định dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ của khách ... bản, quy định về hệ thống kiểm soát nội bộquy trình kiểm soát nội bộ với từng nghiệp vụ từ khi phát sinh đến khi kết thúc, lựa chọn một số nghiệp vụ, thực hiện lại từng bước trong quy trình ... thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ và qua quá trình thực tập tại công ty KPMG, đề tài Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công...

                                    • 51
                                    • 740
                                    • 2

                                      Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ

                                      Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện

                                      Danh mục: Kế toán

                                      ... QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘ BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM THỰC HIỆN2.1. Nhận xét về thực trạng quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ... thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ và qua quá trình thực tập tại công ty KPMG, đề tài Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ... kiểm soát nội bộ của khách hàng và mô tả chi tiết chưa cụ thể Tại KPMG, việc thu thập thông tin và mô tả chi tiết về hệ thống kiểm soát nội bộ chưa cụ thể. Các thông tin về hệ thống kiểm soát...

                                      • 52
                                      • 671
                                      • 2

                                        Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ