Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé. Em đối chiếu từ bảng cân đối số phát sinh nếu vẫn chưa khớp thì em tiếp tục đối chiếu chi tiết váo các tài khoản liên quan phát sinh .Chúc em thành công !
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé. Chúc bạn thành công nhé!
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé. Kiểm tra lại từng bước nhé.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Bạn dùng phầm mềm kế toán hay làm kế tóan thủ công. Nếu làm kế tóan máy thì bạn kiểm tra xem TS và nguồn vốn lệch nhau bao nhiêu. Sau đó nhìn trên bảng cân đối tài khoản xem ở TS hay NV có khoản nào có giá trị như thế không. Nếu có và nghiệp vụ đó đã hạch toán rồi thì kiểm tra lại cách hạch tóan xem đã chi tiết chưa.Còn nếu làm thủ công thì mất thời gian nhưng mình nghĩ lại tìm dễ hơn đấy.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa. Chúc bạn thành công
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân Trước hết bạn cần kiểm tra xem bảng cân đối phát sinh đã cân chưa. Khi BCĐPS cân rồi thì các bảng biểu tiếp theo rất hiếm khi lệch. Bạn thử kiểm tra xem có chỗ nào mình gõ nhầm số không nhé. Ví dụ: 96.000đ gõ thành 69.000đ Hoặc bạn thiếu nghiệp vụ nào đó chưa kết chuyển. Nếu bạn chưa tìm ra thì gửi file vào mail của mình, mình giúp cho nhé. mail:
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Đành phải kiểm tra lần lượt từng tài khoản một thôi, xem tài khoản nào chưa chuyển hoặc chuyển sai!
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa. Chúc bạn thành công
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Hôm trước mình cũng thê đấy. Xem chán chê rùi mà vẫn không cân được. Thế là mình buông xuôi. Hôm sau tự dưng mình nhìn thấy rõ ràng là mình đã mắc lỗi ở TK 214 và 142. Vậy mà mãi không nhìn ra. Làm mình mất công wá.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Nếu bất lực rồi thì chuyển file lên đây, mọi người tìm giúp cho!
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
La,f kế toán lâu năm đến khi làm cân đối phát sinh còn ko cân ý, bạn nên kiểm tra tưng bước hạnh toán chi tiết tài khoản từng tháng nhé, nó chỉ nằm trong đó thôi, hoặc đối chiếu hóa đơn chứng từ từng tháng nhé, mình làm cân đối phát sinh năm còn mất 1 tuần với cân được nè.
Cả nhà ơi
Cả nhà ơi 2- Phát sinh 133 và 333 đều có số dư ?
Cả nhà ơi 2. Cân đối của bạn bị chênh lệch là phần định khoản phần doanh thu bạn định khoản sai (5111 chứ ko phải 51111) nên không xuất hiện tại bảng cân đối. bạn sửa là sẽ cân. |